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姚安縣2018年6月財政預算執(zhí)行分析
來源: 姚安縣財政局 | 訪問量:15703 | 發(fā)布時間: 2018/7/6 10:48:24

    2018年6月,財稅部門緊緊圍繞年初預定的財政預算目標任務,認真貫徹落實縣委、縣人民政府的各項決策部署,切實加強收入征管,調整優(yōu)化支出,積極籌措并科學合理調度財政資金,有力的保障了全縣民生、機構運轉及重點項目的資金需求,為全縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅強有力的保障。現(xiàn)將2018年6月財政運行情況分析如下:

     一、地方財政預算收支完成情況
    (一)財政收入完成情況
    2018年6月,地方財政總收入累計完成25261萬元,完成預算數41843萬元的60.37%,同比增收4551萬元,增長21.97%。上劃中央“兩稅”收入累計完成3169萬元,完成年初預算數4971萬元的63.75%,同比增收1324萬元,增長71.76%,其中:增值稅50%部分完成3166萬元,同比增收1331萬元,增長72.53%;消費稅完成3萬元,同比減收7萬元,下降70%;上劃中央和省級所得稅完成2855萬元,完成年初預算數3975萬元的71.82%,同比增收1080萬元,增長60.85%。上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加完成127萬元,完成年初預算數1770萬元的7.18%其中:耕地占用稅30%完成127萬元,同比下降55萬元。公共財政預算收入累計完成19110萬元,完成年初預算數31127萬元的61.39%,同比增收2202萬元,增長13.02%。
    政府性基金預算收入累計完成5776萬元,完成年初預算數7360萬元的78.48%,同比增收3848萬元,其中:國有土地使用權出讓收入完成5744萬元,完成年初預算數6815萬元的84.28%,同比增收3856萬元,增長204.24%。
    (二)財政支出完成情況
    2018年6月公共財政預算支出累計完成124378萬元,完成年初預算數184818萬元的67.30%,同比增支20959萬元,增長20.27%;政府性基金預算支出累計完成765萬元,完成年初預算數9291萬元的8.23%,同比增支160萬元,增長26.45%
    增支的項目:一般公共服務累計支出27381萬元,同比增支12204萬元,增長80.41%;國防支出累計支出19萬元,同比增支4萬元,增長26.67%;公共安全累計支出3199萬元,同比增支778萬元,增長32.14%;文化體育與傳媒累計支出725萬元,同比增支323萬元,增長55.40%;社會保障和就業(yè)累計支出20464萬元,同比增支1947萬元,增長10.51%;城鄉(xiāng)社區(qū)累計支出14642萬元,同比增支10735萬元,增長274.76%;農林水累計支出12057萬元,同比增支834萬元,增長7.43%;資源勘探信息等累計支出249萬元,同比增支101萬元,增長68.24%;商業(yè)服務業(yè)等累計支出211萬元,同比增支97萬元,增長85.09%;國土資源氣象等累計支出1022萬元,同比增支514萬元,增長101.18%;糧油物資儲備累計支出147萬元,同比增支48萬元,增長48.48%;債務付息支出累計支出973萬元,同比增支94萬元,增長81.87%。
    減支的項目:教育累計支出20371萬元,同比減支3806萬元,下降15.74%;科學技術累計支出140萬元,同比減支20萬元,下降12.50%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育累計支出18574萬元, 同比減支348萬元,下降1.84%;節(jié)能環(huán)保累計支出826萬元,同比減支362萬元,下降30.47%;交通運輸累計支出421萬元,同比減支128萬元,下降85.73%;住房保障累計支出2540萬元,同比減支2028萬元,下降44.40%。
    政府性基金預算支出累計完成765萬元,同比增支160萬元,增長26.45%。
    二、財政預算收支的主要特點和增減分析
    1、2018年6月,我縣各項收入中,稅收收入中除印花稅、土地增值稅、耕地占用稅、契稅下降外其余都有所增長,非稅收入中除行政事業(yè)性收費收入、、國有資本經營收入、政府住房基金收入、其他收入下降外其余都有所增長。
    2018年6月,我縣地方財政總收入累計完成25261萬元,同比增收4551萬元,同比增長21.97%。其中:上劃中央“兩稅”收入累計完成3169萬元,同比增收1324萬元,同比增長71.76%;上劃中央和省級所得稅累計完成2855萬元,同比增收1080萬元,同比增長60.85%;上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加累計完成127萬元,同比減收55萬元;一般公共財政預算收入累計完成19110萬元,同比增收2202萬元,增長13.02%,其中稅收收入同比增長20.85%,非稅收入同比增長8.67%,政府性基金預算收入同比增長199.59%。
    從收入進度來看:地方財政總收入完成年初預算數的60.37%,地方公共財政預算收入完成年初預算數的61.39%。
    從收入分享來看:上劃中央和省級稅收收入中,增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅都實現(xiàn)同比增收;歸屬地方的稅收收入總體同比增收1259萬元,同比增長20.85%,其中增值稅、個人所得稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅等實現(xiàn)同比有較大增長。
    從收入結構來看:2018年6月:稅收收入同比增長20.85%,稅收收入占一般公共財政預算收入比重為38.18%,非稅收入同比增長8.67%,非稅收入占公共財政預算收入的比重達61.82%。
    公共財政預算收入增收的主要因素:一是稅收入同比增收了1259萬元,增長20.85形成。其中主要是增值稅增收了1316萬元、個人所得稅增收了159萬元、城市維護建設稅增收了177萬元、房產稅增收了36萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅增收了548萬元形成。二是非稅收入同比增收了943萬元,增長8.67%形成,其中主要是罰沒收入增收了593萬元;國有資源(資產)有償使用收入增收了2964萬元;政府住房基金收入同比增收了3370萬元形成。稅收收入、非稅收入同比增長,原因是從2018年1月份起其他利息收入;行政單位國有資產出租、出借收入;行政單位國有資產處置收入;事業(yè)單位國有資產處置收入;事業(yè)單位國有資產出租出借收入等非稅收入劃歸地稅局征收,進一步增強了征收力度。
    2、優(yōu)化財政支出結構,使財政支出保持平穩(wěn)增長
    縣委、縣人民政府按照保民生,促發(fā)展的總體目標要求,實施開源節(jié)流思路,財政局高度重視支出預算執(zhí)行工作,年初科學合理打足全年財政收支,及時分解并下達支出預算任務,積極籌措財政資金,相關民生及重點支出得到有效保障。2018年6月,我縣公共財政預算支出累計完成124378萬元,同比增支20959萬元,同比增長20.27%。
    增支的主要項目:一是一般公共服務支出同比增支12204萬元,增長80.41%;其中主要是政府辦公廳(室)及相關機構事務支出同比增支332萬元,增長8.74%;黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出同比增支536萬元,增長55.37%、其他一般公共服務支出同比增支9451萬元,增長158.28形成;二是公共安全累計支出同比增支778萬元,增長32.14%,其中主要是公安同比增支715萬元,增長39.24%;司法同比增支113萬元,增長38.18%形成;三是文化體育與傳媒支出同比增支584萬元,增長68.95%,其中主要是文化增支119萬元,增長21.33%;文物增支17萬元,增長16.50%形成;四是社會保障和就業(yè)支出同比增支1947萬元,增長10.51%,其中主要是行政事業(yè)單位離退休增支1939萬元,增長24.69%;撫恤增支336萬元,增長66.80%形成;五是城鄉(xiāng)社區(qū)支出同比增支10735萬元,增長274.76%,其中主要是城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出同比增支460萬元,增長101.77%,其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出增支10542萬元形成;六是農林水支出同比增支834萬元,增長7.43%,其中主要是林業(yè)支出同比增支46萬元,增長3.46%;水利支出同比增支334萬元,增長45.69%;扶貧支出同比增支2417萬元,增長55.55%形成;七是國土海洋氣象支出同比增支514萬元,增長101.18%,其中主要是國土資源事務同比增支510萬元,增長119.41%形成。                   
    減支的主要項目:一是教育支出同比減支3806萬元,下降15.74%,其中主要是普通教育減支3842萬元,下降16.54%,職業(yè)教育支出同比減支132萬元,下降29.86%;教師進修及干部繼續(xù)教育支出同比減支32萬元,下降10.19%形成,二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出同比減支348萬元,下降1.84%;其中主要是公立醫(yī)院同比減支2972萬元,下降61.10%,中醫(yī)藥同比減支4萬元,下降100%形成;三是節(jié)能環(huán)保支出同比減支362萬元,下降30.47%,其中主要是天然林保護同比減支221萬元,下降100%,退耕還林同比減支180萬元,下降24.76%形成;四是農林水支出中的農業(yè)綜合開發(fā)支出減支1254萬元,下降98.51%;農村綜合改革支出同比減支555萬元,下降99.11%形成;五是住房保障支出同比減支2028萬元, 下降44.40%,其中主要是保障性安居工程支出同比減支2929萬元, 下降100%形成。(畢廷美)