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姚安縣2018年11月財政預(yù)算執(zhí)行分析
來源: 姚安縣財政局 | 訪問量:15501 | 發(fā)布時間: 2018/12/10 16:07:03

 2018年11月,財稅部門緊緊圍繞年初預(yù)定的財政預(yù)算目標任務(wù),認真貫徹落實縣委、縣人民政府的各項決策部署,切實加強收入征管,調(diào)整優(yōu)化支出,積極籌措并科學(xué)合理調(diào)度財政資金,有力的保障了全縣民生、機構(gòu)運轉(zhuǎn)及重點項目的資金需求,為全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅強有力的保障。現(xiàn)將2018年11月財政運行情況分析如下:

一、地方財政預(yù)算收支完成情況

(一)財政收入完成情況

2018年11月,地方財政總收入累計完成40908萬元,完成預(yù)算數(shù)41843萬元的97.77%,同比增收1388萬元,增長3.51%。上劃中央“兩稅”收入累計完成4807萬元,完成年初預(yù)算數(shù)4971萬元的96.70%,同比增收1675萬元,增長53.48%,其中:增值稅50%部分完成4796萬元,同比增收1675萬元,增長53.67%;消費稅完成11萬元,與上年持平;上劃中央和省級所得稅完成4641萬元,完成年初預(yù)算數(shù)3975萬元的116.75%,同比增收1585萬元,增長51.87%。上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加完成133萬元,完成年初預(yù)算數(shù)1770萬元的7.51%其中:耕地占用稅30%完成133萬元,同比下降1798萬元。公共財政預(yù)算收入累計完成31327萬元,完成年初預(yù)算數(shù)31127萬元的100.64%,同比減支74萬元,下降0.24%。

政府性基金預(yù)算收入累計完成12599萬元,完成年初預(yù)算數(shù)7360萬元的171.18%,同比增收9998萬元,其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成12515萬元,完成年初預(yù)算數(shù)6815萬元的183.64%,同比增收9996萬元,增長396.82%。

(二)財政支出完成情況

2018年11月公共財政預(yù)算支出累計完成158525萬元,完成年初預(yù)算數(shù)184818萬元的85.77%,同比減支6297萬元,下降3.82%;政府性基金預(yù)算支出累計完成12554萬元,完成年初預(yù)算數(shù)9291萬元的135.12%,同比增支7460萬元,增長146.45%

增支的項目:一般公共服務(wù)累計支出25417萬元,同比增支2414萬元,增長10.49%;公共安全累計支出5708萬元,同比增支1253萬元,增長28.13%;科學(xué)技術(shù)累計支出373萬元,同比增支59萬元,增長18.79%;文化體育與傳媒累計支出1381萬元,同比增支47萬元,增長3.52%;社會保障和就業(yè)累計支出25670萬元,同比增支2698萬元,增長11.74%;國土資源氣象等累計支出1050萬元,同比增支70萬元,增長7.14%;住房保障累計支出7210萬元, 同比增支687萬元,增長10.53%;債務(wù)付息支出累計支出2192萬元,同比增支697萬元,增長46.62%。

減支的項目:國防支出累計支出25萬元,同比減支4萬元,下降13.79%;教育累計支出32190萬元,同比減支332萬元,下降1.02%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育累計支出22008萬元, 同比減支902萬元,下降3.94%;節(jié)能環(huán)保累計支出1277萬元,同比減支1726萬元,下降57.48%;城鄉(xiāng)社區(qū)累計支出12650萬元,同比減支7676萬元,下降37.76%;農(nóng)林水累計支出20180萬元,同比減支1906萬元,下降8.63%;交通運輸累計支出494萬元,同比減支1012萬元,下降67.20%;資源勘探信息等累計支出261萬元,同比減支341萬元,下降56.64%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等累計支出292萬元,同比減支221萬元,下降43.08%;糧油物資儲備累計支出147萬元, 同比減支102萬元,下降40.96%;

政府性基金預(yù)算支出累計完成12554萬元,同比增支7460萬元,增長146.45%。

二、財政預(yù)算收支的主要特點和增減分析

1、2018年11月,我縣各項收入中,稅收收入中除印花稅、耕地占用稅、煙葉稅下降外其余都有所增長,非稅收入中除行政事業(yè)性收費收入、國有資本經(jīng)營收入、其他收入下降外其余都有所增長。

2018年11月,我縣地方財政總收入累計完成40908萬元,同比增收1388萬元,同比增長3.51%。其中:上劃中央“兩稅”收入累計完成4807萬元,同比增收1675萬元,同比增長53.48%;上劃中央和省級所得稅累計完成4641萬元,同比增收1585萬元,同比增長51.87%;上劃省級耕地占用稅和卷煙教育費附加累計完成133萬元,同比減收1798萬元;一般公共財政預(yù)算收入累計完成31327萬元,同比減收74萬元,下降0.24%,其中稅收收入同比下降2.72%,非稅收入同比增長3.11%,政府性基金預(yù)算收入同比增長384.39%。

從收入進度來看:地方財政總收入完成年初預(yù)算數(shù)的97.77%,地方公共財政預(yù)算收入完成年初預(yù)算數(shù)的100.64%。

從收入分享來看:上劃中央和省級稅收收入中,增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅都實現(xiàn)同比增收;歸屬地方的稅收收入總體同比減收490萬元,同比下降2.72%,其中增值稅、個人所得稅、城市維護建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、契稅等實現(xiàn)同比有較大增長。

從收入結(jié)構(gòu)來看:2018年11月:稅收收入同比下降2.72%,稅收收入占一般公共財政預(yù)算收入比重為56.03%,非稅收入同比增長12.70%,非稅收入占公共財政預(yù)算收入的比重達43.97%。

公共財政預(yù)算收入增收的主要因素:一是雖然稅收入同比減收了490萬元,下降2.72%但是其中增值稅增收了1678萬元;企業(yè)所得稅增收了183萬元;個人所得稅增收了118萬元;城市維護建設(shè)稅增收了260萬元;房產(chǎn)稅增收了72萬元;城鎮(zhèn)土地使用稅增收了529萬元;土地增值稅增收了281萬元;契稅增收了920萬元。二是非稅收入同比增收了416萬元,增長3.11形成,其中主要是專項收入增收了454萬元;罰沒收入增收了1369萬元;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入增收了2268萬元;政府住房基金收入同比增收了3360萬元形成。稅收收入、非稅收入同比增長,原因是從2018年1月份起其他利息收入;行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入;行政單位國有資產(chǎn)處置收入;事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入;事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入等非稅收入劃歸地稅局征收,更進一步的增強了征收力度。

2、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),使財政支出保持平穩(wěn)增長

縣委、縣人民政府按照保民生,促發(fā)展的總體目標要求,實施開源節(jié)流思路,財政局高度重視支出預(yù)算執(zhí)行工作,年初科學(xué)合理打足全年財政收支,及時分解并下達支出預(yù)算任務(wù),積極籌措財政資金,相關(guān)民生及重點支出得到有效保障。2018年11月,我縣公共財政預(yù)算支出累計完成158525萬元,同比減支6297萬元,同比下降3.82%。

增支的主要項目:一是一般公共服務(wù)支出同比增支2414萬元,增長10.49%;其中主要是政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出同比增支1136萬元,增長22.38%;黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出同比增支586萬元,增長34.86%;二是公共安全累計支出同比增支1253萬元,增長28.13%,其中主要是公安同比增支1227萬元,增長34.71%;司法同比增支141萬元,增長29.68%形成;三是文化體育與傳媒支出同比增支47萬元,增長3.52%,其中主要是文化增支111萬元,增長12.76%;文物增支15萬元,增長12.61%形成;四是社會保障和就業(yè)支出同比增支2698萬元,增長11.74%,其中主要是行政事業(yè)單位離退休增支939萬元,增長9.41%;撫恤增支323萬元,增長37.51%形成;五是國土海洋氣象支出同比增支70萬元,增長7.14%,其中主要是國土資源事務(wù)同比增支71萬元,增長8.73%,地震事務(wù)同比增支26萬元,增長28.26%形成;六是住房保障累計支出同比增支687萬元,增長10.53%,其中主要是住房改革支出同比增支683萬元,增長18.73%形成;七是債務(wù)付息支出同比增支697萬元,增長46.62%形成。              減支的主要項目:一是教育支出同比減支332萬元,下降1.02%,其中主要是普通教育減支1065萬元,下降3.45%,職業(yè)教育支出同比減支137萬元,下降24.41%形成,二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出同比減支902萬元,下降3.94%;其中主要是公立醫(yī)院同比減支2876萬元,下降58.84%,食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)同比減支101萬元,下降62.73%形成;三是節(jié)能環(huán)保支出同比減支1726萬元,下降57.48%,其中主要是天然林保護同比減支224萬元,下降100%,退耕還林同比減支1899萬元,下降77.64%形成;四是城鄉(xiāng)社區(qū)支出同比減支7676萬元,下降37.76%,其中主要是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出同比減支322萬元,下降96.99%,其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出減支8144萬元,下降42.68%形成;五是農(nóng)林水支出同比減支1906萬元,下降8.63%,其中主要是水利支出同比減支1059萬元,下降36.08%;農(nóng)村綜合改革支出同比減支1342萬元,下降99.41%形成%;六是交通運輸支出減支1012萬元,下降67.20%,其中公路水路運輸支出減支345萬元,下降42.65%;車輛購置稅支出減支567萬元,下降100%形成;七是資源勘探信息等累計支出同比減支341萬元,下降56.64%;其中主要是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出同比減支163萬元,下降100%;支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出同比減支235萬元,下降92.16%形成。(畢廷美)