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姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開
來源: 姚安縣衛(wèi)生健康局 | 訪問量:126 | 發(fā)布時間: 2025/4/27 9:15:55

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姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算公開


姚安縣衛(wèi)生健康局2025年預(yù)算公開目錄


第一部分姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表

一、2025年部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、2025年部門收入預(yù)算表

三、2025年部門支出預(yù)算表

四、2025年部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、2025年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)

六、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、2025年部門基本支出預(yù)算表(人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目)

八、2025年部門項目支出預(yù)算表(其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目)

九、2025年部門項目支出績效目標表(本次下達)

十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)

十一、2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、2025年部門政府采購預(yù)算表

十三、2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、2025年對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、2025年對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、2025年新增資產(chǎn)配置表

十七、2025年上級補助項目支出預(yù)算表

十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預(yù)算表


第一部分姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、云南省和楚雄州有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策,組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置,指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.加快推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革,推進管辦分離,健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度,組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫(yī)療服務(wù)價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔地方病防治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體工作。

4.組織落實應(yīng)對人口老齡化政策措施,負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測評估和食品安全企業(yè)標準備案工作,參與擬定食品安全檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定的條件和檢驗規(guī)范。

6.負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理,負責(zé)傳染病防治監(jiān)督,健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系,指導(dǎo)規(guī)范執(zhí)法行為。

7.制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施,建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。組織實施國家和省的醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作,開展人口監(jiān)測預(yù)警,研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議,貫徹落實計劃生育政策。承擔姚安縣計劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作。指導(dǎo)姚安縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

9.負責(zé)轄區(qū)衛(wèi)生健康,基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策,組織實施中(彝)醫(yī)藥地方性法規(guī)。擬訂中(彝)醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標,負責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī),下同)醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)等工作。參與擬訂中(彝)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施,綜合防治艾滋病。承擔姚安縣防治艾滋病工作委員會的具體工作。

12.推進姚安縣生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,實施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。組織實施衛(wèi)生健康信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,加快衛(wèi)生健康信息化建設(shè),推進健康醫(yī)療信息惠民計劃的實施。

13.負責(zé)縣干部保健委員會確定保健對象的醫(yī)療保健工作,負責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

14.擬訂全縣愛衛(wèi)工作規(guī)劃、年度計劃及措施并組織實施;組織開展創(chuàng)衛(wèi)工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展農(nóng)村改水改廁工作。承擔愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室具體工作。

15.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu),分別為:辦公室(加掛人事股、規(guī)劃財務(wù)股牌子),醫(yī)政藥政股(加掛醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革辦公室、縣醫(yī)學(xué)會管理辦公室、縣國防動員委員會醫(yī)療衛(wèi)生辦公室、縣干部保健辦公室牌子),人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股(加掛法規(guī)監(jiān)督股、信息統(tǒng)計股牌子),公共衛(wèi)生股(加掛疾病預(yù)防控制股、防治艾滋病股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室牌子),中醫(yī)科教健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股。

所屬單位0個。

(三)重點工作概述

1.深入推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是鞏固提升我縣緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)成果,健全“以縣級醫(yī)院為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為樞紐、村衛(wèi)生室為基礎(chǔ)”的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系,促進優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容下沉和區(qū)域均衡布局;二是協(xié)同推進“三醫(yī)聯(lián)動”改革,深度借鑒“三明經(jīng)驗”,結(jié)合《楚雄州深入推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗二十五條措施》重點研究制定我縣“六項機制”,推進醫(yī)藥衛(wèi)生監(jiān)管體制綜合改革,推進醫(yī)療機構(gòu)績效評價,切實加強醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管。

2.推進緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)。創(chuàng)新以醫(yī)共體為單位的就醫(yī)和診療秩序、醫(yī)療衛(wèi)生資源配置利用、醫(yī)保基金使用效能等績效考核,優(yōu)化群眾看病就醫(yī)新體驗,提升緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)質(zhì)量。

3.持續(xù)提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。一是強化疾控體系建設(shè),提升傳染病監(jiān)測預(yù)警、流行病學(xué)調(diào)查、實驗室檢測、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置等核心能力,加強應(yīng)急物資儲備與管理,提高應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的整體效能;二是繼續(xù)實施“關(guān)愛婦女兒童健康行動計劃”,壓實高危孕產(chǎn)婦管理責(zé)任,嚴控“兩個死亡率”,全力保障母嬰安全;三是落實好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化,加快建立“醫(yī)防融合、防治并重”機制。

4.推動中彝醫(yī)藥事業(yè)和產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一是加強縣中醫(yī)醫(yī)院特色省州級重點專科建設(shè),加大學(xué)科帶頭人培養(yǎng)力度,開展中醫(yī)藥師承教育與繼續(xù)教育,促進中醫(yī)藥在多學(xué)科疾病中的治療作用、協(xié)同作用;二是加強中醫(yī)藥服務(wù)體系建設(shè),推廣中醫(yī)適宜技術(shù),讓中醫(yī)藥在防病治病中發(fā)揮更大作用,為人民群眾提供更加多元化的健康選擇。

5.加快基層醫(yī)療服務(wù)能力提升。推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉基層,建立縣級醫(yī)院與基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對口幫扶機制,開展遠程醫(yī)療服務(wù),提升基層醫(yī)療服務(wù)能力與水平,引導(dǎo)居民基層首診,加強縣、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療機構(gòu)建設(shè),構(gòu)建合理有序的就醫(yī)秩序。

6.加快“一老一小”健康服務(wù)體系建設(shè)。積極申報創(chuàng)建云南省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范縣,大力發(fā)展“醫(yī)養(yǎng)+”健康產(chǎn)業(yè),在人才培養(yǎng)、政策支持上有所突破。

7.全面推進健康姚安行動。實施好《健康姚安行動(2020—2030年)》,深入開展健康縣城創(chuàng)建活動和愛國衛(wèi)生運動,按照省級現(xiàn)場評審要求,做好國家級慢性病防控示范區(qū)省級評審整改,確保達到國家級慢性病示范區(qū)標準,如期實現(xiàn)國家慢性病示范區(qū)命名。

8.積極培引醫(yī)療人才。認真實施“銀齡醫(yī)師”和醫(yī)療緊缺人才引進計劃,加強“興楚名醫(yī)”培養(yǎng),積極推進鄉(xiāng)村醫(yī)生向執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師轉(zhuǎn)化,確保2025年持證率達到省級要求45%目標,努力打造一支素質(zhì)過硬的衛(wèi)生健康人才隊伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:

在職人員編制25人,其中:行政編制10人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制15人。在職實有31人,其中:財政全額保障31人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人,其中:離休0人,退休14人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一)部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入8732378.03元,其中:一般公共預(yù)算8651878.03元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入80500.00元。

與上年對比部門財務(wù)總收入增加284906.40元,增長3.37%,主要原因分析:一是在職人員增加1人致使人員經(jīng)費增加;二是2025年單位資金納入預(yù)算項目致使其他收入增加。

(二)財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入8651878.03元,其中:本年收入8651878.03元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款8651878.03元,政府性基金預(yù)算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加204406.4元,增長2.42%,主要原因分析是在職人員增加1人致使人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出8732378.03元。財政撥款安排支出8651878.03元,其中:基本支出5836458.03元,與上年對比增加76586.40元,增長1.33%,主要原因是在職人員增加1人,致使人員經(jīng)費增加;項目支出2815420.00元,與上年對比增加127820.00元,增長4.76%,主要原因分析是一次性生育補貼和育兒補助預(yù)算支出增加,導(dǎo)致項目資金相較于2024年有所增長。單位資金支出80500.00元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

1.2080501行政單位離退休:305568.60元,主要用于單位退休人員財政承擔部分補貼的發(fā)放和退休人員辦公費支出。

2.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:595225.77元,主要用于單位為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。

3.2080801死亡撫恤:14086.80元,主要用于單位遺屬補助發(fā)放。

4.2100101行政運行:4249241.43元,主要用于單位人員基本工資、津貼補貼、獎金支出、工傷保險和失業(yè)保險繳費、工會經(jīng)費、機構(gòu)運行方面的支出。

5.2100102一般行政管理事務(wù):50000.00元,主要用于國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建工作支出。

6.2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出:330000.00元,主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、脫貧人口及三類監(jiān)測戶家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助支出。

7.2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù):477300.00元,主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

8.2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù):70000.00元,主要用于防治艾滋病專項經(jīng)費支出。

9.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理:82500.00元,主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出。

10.2100717計劃生育服務(wù):987980.00元,主要用于部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保費用補助、城鄉(xiāng)部分獨生子女全程教育獎學(xué)金、計劃生育特別扶助資金、計劃生育系列保險經(jīng)費、失獨家庭一次性撫慰經(jīng)費和嬰幼兒意外傷害險參保補貼的支出。

11.2100799其他計劃生育事務(wù)支出:745340.00元,主要用于一次性生育補貼和育兒補助的支出。

12.2101101行政單位醫(yī)療:119397.19元,用于繳納單位行政人員醫(yī)療保險費。

13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療:65535.68元,主要用于繳納單位事業(yè)人員醫(yī)療保險費。

14.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助:149351.64元,主要用于單位在職人員和退休人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

15.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出:17730.00元,主要用于行政人員大病醫(yī)療、事業(yè)人員大病醫(yī)療保險繳費支出。

16.2210201住房公積金:392620.92元。主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況:

基本支出5836458.03元,其中:30101基本工資:1313196.00元,主要用于按規(guī)定發(fā)放單位在職人員的基本工資。30102津貼補貼:1073976.00元,主要用于按規(guī)定發(fā)放單位人員的津貼補貼,包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼等。30103獎金:674305.00元,主要用于按規(guī)定發(fā)放單位人員的獎金,包括行政人員獎金、機關(guān)綜合績效支出、行政人員考核優(yōu)秀獎金和事業(yè)人員考核優(yōu)秀獎勵資金。30107績效工資:697984.00元,主要用于按規(guī)定發(fā)放單位人員的基礎(chǔ)績效工資、獎勵性績效工資、事業(yè)人員獎金、事業(yè)新增獎勵性績效支出等。30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:595225.77元,主要用于單位為職工繳納的養(yǎng)老保險費。30110職工基本醫(yī)療保險繳費:184932.87元,主要用于單位為職工繳納的醫(yī)療保險費。

30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:149351.64元,主要用于單位為在職職工和退休人員繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助支出。30112其他社會保障繳費:38217.61元,其中:13002.00元主要用于單位為職工繳納行政人員大病醫(yī)療保險,4728.00元主要用于單位為職工繳納事業(yè)人員大病醫(yī)療保險,13598.01元主要用于單位為職工繳納工傷保險,6889.6元主要用于單位為職工繳納失業(yè)保險。30113住房公積金:392620.92元,主要用于單位為職工繳納的住房公積金。30201辦公費:58200.00元,其中:辦公費54000.00元,主要用于單位辦公支出;退休公用經(jīng)費4200.00元,主要用于退休人員春節(jié)慰問支出。30205水費:8000.00元,主要用于單位的水費、污水處理費等支出。30206電費:6000.00元,主要用于單位的電費支出。30207郵電費10000.00元,主要用于單位郵電通信費用支出。30211差旅費:20000.00元,主要用于單位工作人員出差費用支出。30215會議費:8000.00元,主要用于單位會議支出。30216培訓(xùn)費:8000.00元,主要用于單位培訓(xùn)支出。30217公務(wù)接待費:10000.00元,主要用于單位公務(wù)接待支出。30228工會經(jīng)費:48952.82元,主要用于單位工會支出。30231公務(wù)用車運行維護費:30000.00元,主要用于單位公務(wù)用車費用支出。30239其他交通費用:194040.00元,其中:公務(wù)交通專項經(jīng)費176400.00元,主要用于單位公務(wù)租車費用支出;行政公務(wù)交通補貼17640.00主要用于單位職工公務(wù)交通補貼支出。30302退休費:301368.60元,主要用于單位退休人員財政承擔部分補貼的發(fā)放。30305生活補助14086.80元,主要用于遺屬人員補助的發(fā)放。

項目支出2815420.00元,其中:30201辦公費606300.00元,30211差旅費:3200.00元,30215會議費:20300.00元,30227委托業(yè)務(wù)費:30000.00元,30305生活補助2063320.00元,31002辦公設(shè)備購置:92300.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

(一)與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

(二)按既定政策標準測算補助事項

本部門無按既定政策標準測算補助事項。

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項目3個,政府采購預(yù)算總額14600.00元,其中:政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算14600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

姚安縣衛(wèi)生健康局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40000.00元,較上年增加0元,增長0%。具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

姚安縣衛(wèi)生健康局2025年因公出國(境)費預(yù)算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:無增減變化。

(二)公務(wù)接待費

姚安縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為10000.00元,較上年增加0元,增長0%,國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次,共計接待250人次。

增減變化原因:無增減變化。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費

姚安縣衛(wèi)生健康局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為30000.00元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務(wù)用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務(wù)用車運行維護費30000.00元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因:無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

(一)部分計劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人參保費用補助資金績效目標情況

2025年該項目預(yù)算資金618020.00元,目標如下:

1.調(diào)整完善計劃生育投入機制、支持建立較為完善的計劃生育服務(wù)管理制度和家庭發(fā)展支持體系,提升人口素質(zhì)和促進人口均衡發(fā)展。

2.對應(yīng)享受農(nóng)村部分計劃生育家庭居民醫(yī)保個人參保費用補助政策的人員全部進行資格認定,建立并完善基本信息檔案,做到及時足額發(fā)放獎勵和扶助金額。

(二)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費績效目標情況

2025年該項目預(yù)算資金477300.00元,目標如下:

1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。

2.按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范(第三版)》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案,開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù),將0-6歲兒童、65歲以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、肺結(jié)核患者列為重點人群,提供針對性的健康管理服務(wù)。

3.保持重點地方病防治措施全面落實。開展職業(yè)病防治,最大限度地保護放射人員、患者和公眾的健康權(quán)益。推進婦幼健康、健康素養(yǎng)促進、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老年人健康服務(wù)、衛(wèi)生應(yīng)急等方面工作。

九、其他公開信息

(一)專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生,維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn),保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出,其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出預(yù)算:部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能,完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算:是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

姚安縣衛(wèi)生健康局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排396992.82元,其中:辦公費54000.00元,郵電費10000.00元,差旅費20000.00元,培訓(xùn)費8000.00元,會議費8000.00元,水費8000.00元,電費6000.00元,公務(wù)接待費10000.00元,公務(wù)用車運行維護費30000.00元,其他交通費用194040.00元,工會經(jīng)費48952.82元。主要保障姚安縣衛(wèi)生健康局2025年辦公正常運轉(zhuǎn)支出。

與上年413499.44元對比減少16506.62元,下降3.99%。減少的主要原因是:2024年一般公用經(jīng)費中按在職職工數(shù)新增福利費,用于單位職工體檢支出,2025年無此項目預(yù)算,機關(guān)運行經(jīng)費隨之減少。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日,姚安縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額3866287.48元,其中,流動資產(chǎn)606364.95元,固定資產(chǎn)3259922.53元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少108890.98元,其中流動資產(chǎn)減少58599.99元,固定資產(chǎn)減少50290.99元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0元。


第二部分 姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表

(詳見附表)

姚安縣衛(wèi)生健康局      

2025年4月25日        


監(jiān)督索引號53232500336100111

附件:/upload/20250509/姚安縣衛(wèi)生健康局2025年部門預(yù)算表202504250459459832025050915092436.xlsx