監(jiān)督索引號53232500121600000
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年預算公開目錄
第一部分 中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年部門預算表
一、2025年部門財務收支預算總表
二、2025年部門收入預算表
三、2025年部門支出預算表
四、2025年部門財政撥款收支預算總表
五、2025年一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、2025年一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、2025年部門基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)
八、2025年部門項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)
九、2025年部門項目支出績效目標表(本次下達)
十、2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)
十一、2025年部門政府性基金預算支出預算表
十二、2025年部門政府采購預算表
十三、2025年部門政府購買服務預算表
十四、2025年對下轉移支付預算表
十五、2025年對下轉移支付績效目標表
十六、2025年新增資產配置表
十七、2025年上級補助項目支出預算表
十八、2025年部門項目支出中期規(guī)劃預算表
第一部分 中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.深入貫徹黨中央和省委、州委、縣委決定,對全縣政法工作研究提出全局性部署,推進平安姚安、法治姚安建設,加強過硬隊伍建設,深化智能化建設,堅決維護國家安全,確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)。
2.了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài),分析政治安全和社會穩(wěn)定形勢,創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制,協(xié)調推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調應對和處置重大突發(fā)事件。
3.加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩(wěn)定、反邪教、持續(xù)開展專項普法行動等有關法律法規(guī)政策的實施工作。
4.協(xié)調指導督促維穩(wěn)處突事務,推動形成打擊犯罪工作合力。
5.組織開展政法領域的調查研究,擬訂政法工作相關政策措施,及時向縣委提出建議。
6.掌握分析政法輿情動態(tài),指導協(xié)調政法各單位媒體網絡宣傳工作,指導政法各單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7.監(jiān)督和支持政法各單位依法行使職權,協(xié)調政法各單位密切配合,研究和協(xié)調重大、疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
8.組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調政法改革中的有關重大問題,深化政法改革。
9.指導推動政法系統(tǒng)黨的建設和政法隊伍建設,代管縣法學會。
10、完成州委政法委和縣委交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
我部門共設置6個內設機構,包括:政法辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治督導與基層社會治理室、政治安全與維穩(wěn)反邪教協(xié)調室、信息化與新聞宣傳室。所屬單位0個。
(三)重點工作概述
1.堅持總體國家安全觀,維護政治安全和社會穩(wěn)定。全縣政法機關牢固樹立底線思維,全力防風險、補短板、除隱患,嚴防發(fā)生嚴重暴力恐怖案(事)件、重大事件、個人極端暴力犯罪案件,切實維護全縣政治安全和社會穩(wěn)定。
2.堅持和發(fā)展新時代“楓橋經驗”,深化平安姚安建設。
3.堅持以法治姚安建設為引領,提升保障全縣高質量跨越式發(fā)展的法治化水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計,部門基本情況如下:
在職人員編制10人,其中:行政編制8人,工勤人員編制1人,事業(yè)編制1人。在職實有14人,其中:財政全額保障14人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人,其中:離休0人,退休6人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛,超編0輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入3899569.64元,其中:一般公共預算3899569.64元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業(yè)單位經營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
與上年3842385.09元相比增加57184.55元,增加1.49%。增加的主要原因是職工基本工資標準提高,人員經費增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入3899569.64元,其中:本年收入3899569.64元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3899569.64元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年3842385.09元相比增加57184.55元,增加1.49%。增加的主要原因是人員基本工資標準提高,人員經費增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出3899569.64元。財政撥款安排支出3899569.64元,其中:基本支出3273069.64元,與上年3202305.09元相比增加70764.55元,上升2.21%。增加的主要原因是人員基本工資標準提高,人員經費增加。項目支出626500.00元,與上年640080.00元相比減少13580.00元,下降2.12%,減少的主要原因是2025年綜治維穩(wěn)工作經費核減。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況。
1.“2010302一般行政管理事務”支出100000.00元,主要用于嚴重精神障礙患者“以獎代補”項目經費開支。
2.“2013101行政運行”支出2491274.46元,主要用于人員工資、辦公費等日常公用經費開支。
3“2013102一般行政管理事務”支出526500.00元,主要用于綜治維穩(wěn)、辦公設備購置項目經費開支。
4.“2080501行政單位離退休”支出131529.60元,主要用于退休人員財政承擔部分的退休費支出。
5.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出294758.40元,主要用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.“2080801死亡撫恤”支出3260.40元,主要用于遺屬生活補助支出。
7.“2101101行政單位醫(yī)療”支出82983.26元,主要用于在職人員的行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出5471.14元,主要用于在職人員的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出53765.18元,主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。
10.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出7880.00元,主要用于大病保險繳費支出。
11.“2210201住房公積金”支出202147.20元,主要用于住房公積金繳費支出。
(二)本級財力支出按經濟科目分類情況。
基本支出3273069.64元,其中:30101基本工資:639648.00元,30102津貼補貼:920352.00元,30103獎金:467990.00元,30107績效工資:57970.00元,30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:294758.40元,30110職工基本醫(yī)療保險繳費:88454.40元,30111公務員醫(yī)療補助繳費:53765.18元,30112其他社會保障繳費:15660.06元,30113住房公積金:202147.20元,30201辦公費:104600.00元,30209物業(yè)管理費:16000.00元,30211差旅費:30000.00元,30215會議費:10000.00元,30216培訓費:20000.00元,30217公務接待費:15000.00元,30227委托業(yè)務費:12000.00元,30228工會經費:23414.40元,30231公務用車運行維護費:35000.00元,30239其他交通費用:133320.00元,30302退休費:129729.60元,30305生活補助:3260.
40元。
項目支出626500.00元,其中:30201辦公費:480000.00元,30305生活補助:100000.00元,31002辦公設備購置:46500.00元。
五、對下專項轉移支付情況
(一)與中央配套事項
本單位無與中央配套事項。
(二)按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項。
(三)經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,政府采購預算總額61500.00元,其中:政府采購貨物預算46500.00元、政府采購服務預算15000.00元、政府采購工程預算0元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計50000.00元,較上年減少5000.00元,下降9.10%,主要是落實各級“三公”經費只減不增的相關政策要求,公務接待費核減5000.00元,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
與上年相比無增減變化。
(二)公務接待費
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年公務接待費預算為15000.00元,較上年減少5000.00元,下降9.10%,國內公務接待批次為28批次,共計接待210人次。嚴格執(zhí)行上級關于接待工作相關規(guī)定,壓縮接待經費支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年公務用車購置及運行維護費為35000.00元,較上年增加0元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0.00%;公務用車運行維護費35000.00元,較上年增加0元,增長0.00%,共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
與上年相比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
本部門無重點項目預算績效項目。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入:政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生,維持國家行政職能正常運轉,保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出:通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出,其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息、住房保障等支出。
3.基本支出預算:部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能,完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年機關運行經費安排399334.40元,與上年412819.65元對比減少13485.25元,下降3.27%。減少的主要原因是公用經費等機關運行經費減少。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費等。
(三)國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日,中國共產黨姚安縣委員會政法委員會資產總額84671.77元,其中,流動資產0.00元,固定資產84671.77元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00元。與上年相比,本年資產總額減少5469.8元,其中流動資產減少0.00元,固定資產減少5469.8元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產處置收入0.00元;資產使用收入0.00元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù),需在完成2024年決算編制后才能匯總,此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。
(四) 其他需要說明的事項
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會 2025年無政府性基金預算、部門政府購買服務預算、對下轉移支付預算、新增資產配置預算、上級補助項目預算,故2025年部門項目支出績效目標表(另文下達)、2025年部門政府性基金預算表、2025年部門政府購買服務預算表、2025年對下轉移支付預算表、2025年對下轉移支付績效目標表、2025年新增資產配置表為空表、2025年上級補助項目支出預算表。
第二部分 中國共產黨姚安縣委員會政法委員會2025年部門預算表
(詳見附表)
中國共產黨姚安縣委員會政法委員會
2025年4月27日
監(jiān)督索引號53232500121600111